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进销存期间怎么反结账?

作 者:ylw     关注:886     发表时间:2016-09-19 16:15:25

进销存期间反结账 

    如果因误操作而需要把已记账的业务数据重新反结账,则可以使用"进销存反结账"功能来处理。

    您可以选择「供应链管理」→「核算管理」→「期末处理」→「进销存期间反结账」,系统打开一个提示界面,您可以阅读界面中的提示,如果您确认继续操作可以点击【确定】系统即自动反结账。此外在界面中您可以设置一个选项--" 同时将结转本期成本产生的记账凭证删除",这样系统在反结账时还会同时删除结转成本的会计凭证。



特别提示:

    您如果选择进销存系统与账务系统结合使用,反结账后的进销存期间必须早于或等于会计期间;

    反结账时,系统会把上期的期末库存金额调整单及其凭证删除,如果选择了"同时将结转本期成本产生的记账凭证删除",则会使会计凭证的编号产生缺号的现象,因此您还需要手工进行调整。 


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